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<款/>
<項/>
<名稱>經常門合計</名稱>
<本年度預算數>158303786000</本年度預算數>
<上年度預算數>154883714000</上年度預算數>
<前年度決算數>149763765768</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>3420072000</本年度與上年度比較>
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<款>01</款>
<項/>
<名稱>一般政務支出</名稱>
<本年度預算數>29385570000</本年度預算數>
<上年度預算數>28615312000</上年度預算數>
<前年度決算數>28015655263</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>770258000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>行政支出</名稱>
<本年度預算數>2129121000</本年度預算數>
<上年度預算數>2095630000</上年度預算數>
<前年度決算數>1958328643</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>33491000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>立法支出</名稱>
<本年度預算數>883674000</本年度預算數>
<上年度預算數>852139000</上年度預算數>
<前年度決算數>711902188</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>31535000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>03</項>
<名稱>民政支出</名稱>
<本年度預算數>9981591000</本年度預算數>
<上年度預算數>9794621000</上年度預算數>
<前年度決算數>9266992644</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>186970000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>04</項>
<名稱>警政支出</名稱>
<本年度預算數>14306575000</本年度預算數>
<上年度預算數>14031876000</上年度預算數>
<前年度決算數>13409706845</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>274699000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>05</項>
<名稱>財務支出</名稱>
<本年度預算數>2084609000</本年度預算數>
<上年度預算數>1841046000</上年度預算數>
<前年度決算數>2668724943</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>243563000</本年度與上年度比較>
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<款>02</款>
<項/>
<名稱>教育科學文化支出</名稱>
<本年度預算數>66062678000</本年度預算數>
<上年度預算數>63367858000</上年度預算數>
<前年度決算數>59742192626</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>2694820000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>教育支出</名稱>
<本年度預算數>58317178000</本年度預算數>
<上年度預算數>56447134000</上年度預算數>
<前年度決算數>53548679886</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>1870044000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>文化支出</名稱>
<本年度預算數>7745500000</本年度預算數>
<上年度預算數>6920724000</上年度預算數>
<前年度決算數>6193512740</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>824776000</本年度與上年度比較>
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<款>03</款>
<項/>
<名稱>經濟發展支出</名稱>
<本年度預算數>14218021000</本年度預算數>
<上年度預算數>15577624000</上年度預算數>
<前年度決算數>14374916645</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-1359603000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>農業支出</名稱>
<本年度預算數>2507438000</本年度預算數>
<上年度預算數>2411428000</上年度預算數>
<前年度決算數>2275748360</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>96010000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>工業支出</名稱>
<本年度預算數>1741807000</本年度預算數>
<上年度預算數>1686545000</上年度預算數>
<前年度決算數>1383997598</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>55262000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>03</項>
<名稱>交通支出</名稱>
<本年度預算數>8046819000</本年度預算數>
<上年度預算數>10075033000</上年度預算數>
<前年度決算數>9241902028</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-2028214000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>04</項>
<名稱>其他經濟服務支出</名稱>
<本年度預算數>1921957000</本年度預算數>
<上年度預算數>1404618000</上年度預算數>
<前年度決算數>1473268659</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>517339000</本年度與上年度比較>
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<款>04</款>
<項/>
<名稱>社會福利支出</名稱>
<本年度預算數>27417111000</本年度預算數>
<上年度預算數>26725224000</上年度預算數>
<前年度決算數>31204965491</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>691887000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>社會保險支出</名稱>
<本年度預算數>719103000</本年度預算數>
<上年度預算數>694100000</上年度預算數>
<前年度決算數>676507471</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>25003000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>社會救助支出</名稱>
<本年度預算數>9326896000</本年度預算數>
<上年度預算數>9561742000</上年度預算數>
<前年度決算數>8954104144</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-234846000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>03</項>
<名稱>福利服務支出</名稱>
<本年度預算數>11879282000</本年度預算數>
<上年度預算數>11099740000</上年度預算數>
<前年度決算數>15361565109</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>779542000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>04</項>
<名稱>國民就業支出</名稱>
<本年度預算數>389578000</本年度預算數>
<上年度預算數>399272000</上年度預算數>
<前年度決算數>720466746</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-9694000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>05</項>
<名稱>醫療保健支出</名稱>
<本年度預算數>5102252000</本年度預算數>
<上年度預算數>4970370000</上年度預算數>
<前年度決算數>5492322021</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>131882000</本年度與上年度比較>
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<款>05</款>
<項/>
<名稱>社區發展及環境保護支出</名稱>
<本年度預算數>11091503000</本年度預算數>
<上年度預算數>10447221000</上年度預算數>
<前年度決算數>10221017149</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>644282000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>環境保護支出</名稱>
<本年度預算數>9364293000</本年度預算數>
<上年度預算數>8743543000</上年度預算數>
<前年度決算數>8553477106</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>620750000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>社區發展支出</名稱>
<本年度預算數>1727210000</本年度預算數>
<上年度預算數>1703678000</上年度預算數>
<前年度決算數>1667540043</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>23532000</本年度與上年度比較>
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<款>06</款>
<項/>
<名稱>退休撫卹支出</名稱>
<本年度預算數>5372388000</本年度預算數>
<上年度預算數>5240878000</上年度預算數>
<前年度決算數>4999947135</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>131510000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>退休撫卹給付支出</名稱>
<本年度預算數>5372388000</本年度預算數>
<上年度預算數>5240878000</上年度預算數>
<前年度決算數>4999947135</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>131510000</本年度與上年度比較>
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<款>07</款>
<項/>
<名稱>債務支出</名稱>
<本年度預算數>1392939000</本年度預算數>
<上年度預算數>1534897000</上年度預算數>
<前年度決算數>639574767</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-141958000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>債務付息支出</名稱>
<本年度預算數>1380939000</本年度預算數>
<上年度預算數>1526897000</上年度預算數>
<前年度決算數>639574767</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-145958000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>還本付息事務支出</名稱>
<本年度預算數>12000000</本年度預算數>
<上年度預算數>8000000</上年度預算數>
<前年度決算數>0</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>4000000</本年度與上年度比較>
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<款>08</款>
<項/>
<名稱>補助及其他支出</名稱>
<本年度預算數>3363576000</本年度預算數>
<上年度預算數>3374700000</上年度預算數>
<前年度決算數>565496692</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-11124000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>其他支出</名稱>
<本年度預算數>2843576000</本年度預算數>
<上年度預算數>2854700000</上年度預算數>
<前年度決算數>565496692</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-11124000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>第二預備金</名稱>
<本年度預算數>520000000</本年度預算數>
<上年度預算數>520000000</上年度預算數>
<前年度決算數>0</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>0</本年度與上年度比較>
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