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<款/>
<項/>
<名稱>經常門合計</名稱>
<本年度預算數>144250009000</本年度預算數>
<上年度預算數>138543567000</上年度預算數>
<前年度決算數>140139014625</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>5706442000</本年度與上年度比較>
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<款>01</款>
<項/>
<名稱>一般政務支出</名稱>
<本年度預算數>28233752000</本年度預算數>
<上年度預算數>26809436000</上年度預算數>
<前年度決算數>25574514856</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>1424316000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>行政支出</名稱>
<本年度預算數>2014875000</本年度預算數>
<上年度預算數>1905052000</上年度預算數>
<前年度決算數>1856804373</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>109823000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>立法支出</名稱>
<本年度預算數>861014000</本年度預算數>
<上年度預算數>835394000</上年度預算數>
<前年度決算數>692250699</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>25620000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>03</項>
<名稱>民政支出</名稱>
<本年度預算數>9026984000</本年度預算數>
<上年度預算數>8968342000</上年度預算數>
<前年度決算數>8473232582</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>58642000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>04</項>
<名稱>警政支出</名稱>
<本年度預算數>13640147000</本年度預算數>
<上年度預算數>13149761000</上年度預算數>
<前年度決算數>12751396376</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>490386000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>05</項>
<名稱>財務支出</名稱>
<本年度預算數>2690732000</本年度預算數>
<上年度預算數>1950887000</上年度預算數>
<前年度決算數>1800830826</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>739845000</本年度與上年度比較>
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<款>02</款>
<項/>
<名稱>教育科學文化支出</名稱>
<本年度預算數>58598890000</本年度預算數>
<上年度預算數>55724117000</上年度預算數>
<前年度決算數>56433967519</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>2874773000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>教育支出</名稱>
<本年度預算數>52442089000</本年度預算數>
<上年度預算數>49853044000</上年度預算數>
<前年度決算數>51081443181</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>2589045000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>文化支出</名稱>
<本年度預算數>6156801000</本年度預算數>
<上年度預算數>5871073000</上年度預算數>
<前年度決算數>5352524338</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>285728000</本年度與上年度比較>
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<款>03</款>
<項/>
<名稱>經濟發展支出</名稱>
<本年度預算數>13313816000</本年度預算數>
<上年度預算數>13867473000</上年度預算數>
<前年度決算數>13446465204</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-553657000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>農業支出</名稱>
<本年度預算數>2334058000</本年度預算數>
<上年度預算數>2344140000</上年度預算數>
<前年度決算數>2566480500</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-10082000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>工業支出</名稱>
<本年度預算數>1489882000</本年度預算數>
<上年度預算數>1840006000</上年度預算數>
<前年度決算數>1313473089</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-350124000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>03</項>
<名稱>交通支出</名稱>
<本年度預算數>7998337000</本年度預算數>
<上年度預算數>8011491000</上年度預算數>
<前年度決算數>7699136035</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-13154000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>04</項>
<名稱>其他經濟服務支出</名稱>
<本年度預算數>1491539000</本年度預算數>
<上年度預算數>1671836000</上年度預算數>
<前年度決算數>1867375580</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-180297000</本年度與上年度比較>
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<款>04</款>
<項/>
<名稱>社會福利支出</名稱>
<本年度預算數>25211512000</本年度預算數>
<上年度預算數>24482784000</上年度預算數>
<前年度決算數>27908000582</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>728728000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>社會保險支出</名稱>
<本年度預算數>673071000</本年度預算數>
<上年度預算數>668657000</上年度預算數>
<前年度決算數>662750257</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>4414000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>社會救助支出</名稱>
<本年度預算數>9091131000</本年度預算數>
<上年度預算數>9221035000</上年度預算數>
<前年度決算數>8652448658</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-129904000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>03</項>
<名稱>福利服務支出</名稱>
<本年度預算數>10217645000</本年度預算數>
<上年度預算數>9451788000</上年度預算數>
<前年度決算數>12283135138</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>765857000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>04</項>
<名稱>國民就業支出</名稱>
<本年度預算數>386761000</本年度預算數>
<上年度預算數>379805000</上年度預算數>
<前年度決算數>366595939</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>6956000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>05</項>
<名稱>醫療保健支出</名稱>
<本年度預算數>4842904000</本年度預算數>
<上年度預算數>4761499000</上年度預算數>
<前年度決算數>5943070590</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>81405000</本年度與上年度比較>
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<款>05</款>
<項/>
<名稱>社區發展及環境保護支出</名稱>
<本年度預算數>10171004000</本年度預算數>
<上年度預算數>9637614000</上年度預算數>
<前年度決算數>9589385922</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>533390000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>環境保護支出</名稱>
<本年度預算數>8487019000</本年度預算數>
<上年度預算數>7985326000</上年度預算數>
<前年度決算數>7940428915</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>501693000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>社區發展支出</名稱>
<本年度預算數>1683985000</本年度預算數>
<上年度預算數>1652288000</上年度預算數>
<前年度決算數>1648957007</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>31697000</本年度與上年度比較>
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<款>06</款>
<項/>
<名稱>退休撫卹支出</名稱>
<本年度預算數>5372064000</本年度預算數>
<上年度預算數>5258356000</上年度預算數>
<前年度決算數>5027427232</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>113708000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>退休撫卹給付支出</名稱>
<本年度預算數>5372064000</本年度預算數>
<上年度預算數>5258356000</上年度預算數>
<前年度決算數>5027427232</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>113708000</本年度與上年度比較>
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<款>07</款>
<項/>
<名稱>債務支出</名稱>
<本年度預算數>965833000</本年度預算數>
<上年度預算數>597287000</上年度預算數>
<前年度決算數>580240147</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>368546000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>債務付息支出</名稱>
<本年度預算數>957833000</本年度預算數>
<上年度預算數>589287000</上年度預算數>
<前年度決算數>572240147</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>368546000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>還本付息事務支出</名稱>
<本年度預算數>8000000</本年度預算數>
<上年度預算數>8000000</上年度預算數>
<前年度決算數>8000000</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>0</本年度與上年度比較>
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<款>08</款>
<項/>
<名稱>補助及其他支出</名稱>
<本年度預算數>2383138000</本年度預算數>
<上年度預算數>2166500000</上年度預算數>
<前年度決算數>1579013163</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>216638000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>其他支出</名稱>
<本年度預算數>1863138000</本年度預算數>
<上年度預算數>1646500000</上年度預算數>
<前年度決算數>1579013163</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>216638000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>第二預備金</名稱>
<本年度預算數>520000000</本年度預算數>
<上年度預算數>520000000</上年度預算數>
<前年度決算數>0</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>0</本年度與上年度比較>
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