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<Row>
<款/>
<項/>
<名稱>經常門合計</名稱>
<本年度預算數>137052222000</本年度預算數>
<上年度預算數>136790237000</上年度預算數>
<前年度決算數>132615914787</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>261985000</本年度與上年度比較>
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<款>01</款>
<項/>
<名稱>一般政務支出</名稱>
<本年度預算數>26000276000</本年度預算數>
<上年度預算數>26062129000</上年度預算數>
<前年度決算數>25057717301</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-61853000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>行政支出</名稱>
<本年度預算數>1880619000</本年度預算數>
<上年度預算數>1931416000</上年度預算數>
<前年度決算數>1832592239</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-50797000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>立法支出</名稱>
<本年度預算數>832889000</本年度預算數>
<上年度預算數>839893000</上年度預算數>
<前年度決算數>691712287</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-7004000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>03</項>
<名稱>民政支出</名稱>
<本年度預算數>8619853000</本年度預算數>
<上年度預算數>8594725000</上年度預算數>
<前年度決算數>8350950206</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>25128000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>04</項>
<名稱>警政支出</名稱>
<本年度預算數>12848407000</本年度預算數>
<上年度預算數>12986749000</上年度預算數>
<前年度決算數>12444515489</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-138342000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>05</項>
<名稱>財務支出</名稱>
<本年度預算數>1818508000</本年度預算數>
<上年度預算數>1709346000</上年度預算數>
<前年度決算數>1737947080</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>109162000</本年度與上年度比較>
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<款>02</款>
<項/>
<名稱>教育科學文化支出</名稱>
<本年度預算數>56508432000</本年度預算數>
<上年度預算數>56311926000</上年度預算數>
<前年度決算數>53818452065</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>196506000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>教育支出</名稱>
<本年度預算數>50914468000</本年度預算數>
<上年度預算數>50870593000</上年度預算數>
<前年度決算數>48564771686</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>43875000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>文化支出</名稱>
<本年度預算數>5593964000</本年度預算數>
<上年度預算數>5441333000</上年度預算數>
<前年度決算數>5253680379</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>152631000</本年度與上年度比較>
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<款>03</款>
<項/>
<名稱>經濟發展支出</名稱>
<本年度預算數>12912242000</本年度預算數>
<上年度預算數>13078945000</上年度預算數>
<前年度決算數>13300415201</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-166703000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>農業支出</名稱>
<本年度預算數>2343429000</本年度預算數>
<上年度預算數>2193018000</上年度預算數>
<前年度決算數>2156077045</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>150411000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>工業支出</名稱>
<本年度預算數>1284923000</本年度預算數>
<上年度預算數>1604904000</上年度預算數>
<前年度決算數>1436875977</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-319981000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>03</項>
<名稱>交通支出</名稱>
<本年度預算數>8004827000</本年度預算數>
<上年度預算數>7999529000</上年度預算數>
<前年度決算數>8460294525</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>5298000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>04</項>
<名稱>其他經濟服務支出</名稱>
<本年度預算數>1279063000</本年度預算數>
<上年度預算數>1281494000</上年度預算數>
<前年度決算數>1247167654</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-2431000</本年度與上年度比較>
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<款>04</款>
<項/>
<名稱>社會福利支出</名稱>
<本年度預算數>23471500000</本年度預算數>
<上年度預算數>23770863000</上年度預算數>
<前年度決算數>24575052961</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-299363000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>社會保險支出</名稱>
<本年度預算數>675380000</本年度預算數>
<上年度預算數>693731000</上年度預算數>
<前年度決算數>655232144</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-18351000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>社會救助支出</名稱>
<本年度預算數>8400147000</本年度預算數>
<上年度預算數>9048105000</上年度預算數>
<前年度決算數>8400945081</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-647958000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>03</項>
<名稱>福利服務支出</名稱>
<本年度預算數>9233045000</本年度預算數>
<上年度預算數>8791698000</上年度預算數>
<前年度決算數>10156858469</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>441347000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>04</項>
<名稱>國民就業支出</名稱>
<本年度預算數>385210000</本年度預算數>
<上年度預算數>375898000</上年度預算數>
<前年度決算數>376003657</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>9312000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>05</項>
<名稱>醫療保健支出</名稱>
<本年度預算數>4777718000</本年度預算數>
<上年度預算數>4861431000</上年度預算數>
<前年度決算數>4986013610</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-83713000</本年度與上年度比較>
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<款>05</款>
<項/>
<名稱>社區發展及環境保護支出</名稱>
<本年度預算數>9677745000</本年度預算數>
<上年度預算數>9860173000</上年度預算數>
<前年度決算數>9461802633</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-182428000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>環境保護支出</名稱>
<本年度預算數>8012659000</本年度預算數>
<上年度預算數>8129201000</上年度預算數>
<前年度決算數>7893133651</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-116542000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>社區發展支出</名稱>
<本年度預算數>1665086000</本年度預算數>
<上年度預算數>1730972000</上年度預算數>
<前年度決算數>1568668982</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-65886000</本年度與上年度比較>
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<款>06</款>
<項/>
<名稱>退休撫卹支出</名稱>
<本年度預算數>5461873000</本年度預算數>
<上年度預算數>5161992000</上年度預算數>
<前年度決算數>4935742479</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>299881000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>退休撫卹給付支出</名稱>
<本年度預算數>5461873000</本年度預算數>
<上年度預算數>5161992000</上年度預算數>
<前年度決算數>4935742479</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>299881000</本年度與上年度比較>
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<款>07</款>
<項/>
<名稱>債務支出</名稱>
<本年度預算數>845654000</本年度預算數>
<上年度預算數>938209000</上年度預算數>
<前年度決算數>911930332</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-92555000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>債務付息支出</名稱>
<本年度預算數>837654000</本年度預算數>
<上年度預算數>938209000</上年度預算數>
<前年度決算數>911930332</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-100555000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>還本付息事務支出</名稱>
<本年度預算數>8000000</本年度預算數>
<上年度預算數>0</上年度預算數>
<前年度決算數>0</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>8000000</本年度與上年度比較>
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<款>08</款>
<項/>
<名稱>補助及其他支出</名稱>
<本年度預算數>2174500000</本年度預算數>
<上年度預算數>1606000000</上年度預算數>
<前年度決算數>554801815</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>568500000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>其他支出</名稱>
<本年度預算數>1654500000</本年度預算數>
<上年度預算數>1086000000</上年度預算數>
<前年度決算數>554801815</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>568500000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>第二預備金</名稱>
<本年度預算數>520000000</本年度預算數>
<上年度預算數>520000000</上年度預算數>
<前年度決算數>0</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>0</本年度與上年度比較>
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