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<Row>
<款/>
<項/>
<名稱>經常門合計</名稱>
<本年度預算數>141471617000</本年度預算數>
<上年度預算數>137052222000</上年度預算數>
<前年度決算數>136054851192</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>4419395000</本年度與上年度比較>
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<款>01</款>
<項/>
<名稱>一般政務支出</名稱>
<本年度預算數>26851663000</本年度預算數>
<上年度預算數>26000276000</上年度預算數>
<前年度決算數>25316587258</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>851387000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>行政支出</名稱>
<本年度預算數>1939702000</本年度預算數>
<上年度預算數>1880619000</上年度預算數>
<前年度決算數>1835740747</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>59083000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>立法支出</名稱>
<本年度預算數>836226000</本年度預算數>
<上年度預算數>832889000</上年度預算數>
<前年度決算數>688716860</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>3337000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>03</項>
<名稱>民政支出</名稱>
<本年度預算數>8971654000</本年度預算數>
<上年度預算數>8619853000</上年度預算數>
<前年度決算數>8371213690</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>351801000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>04</項>
<名稱>警政支出</名稱>
<本年度預算數>13151731000</本年度預算數>
<上年度預算數>12848407000</上年度預算數>
<前年度決算數>12739366963</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>303324000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>05</項>
<名稱>財務支出</名稱>
<本年度預算數>1952350000</本年度預算數>
<上年度預算數>1818508000</上年度預算數>
<前年度決算數>1681548998</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>133842000</本年度與上年度比較>
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<款>02</款>
<項/>
<名稱>教育科學文化支出</名稱>
<本年度預算數>55730879000</本年度預算數>
<上年度預算數>56508432000</上年度預算數>
<前年度決算數>56180146359</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-777553000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>教育支出</名稱>
<本年度預算數>49853536000</本年度預算數>
<上年度預算數>50914468000</上年度預算數>
<前年度決算數>50891593059</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-1060932000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>文化支出</名稱>
<本年度預算數>5877343000</本年度預算數>
<上年度預算數>5593964000</上年度預算數>
<前年度決算數>5288553300</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>283379000</本年度與上年度比較>
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<款>03</款>
<項/>
<名稱>經濟發展支出</名稱>
<本年度預算數>13905402000</本年度預算數>
<上年度預算數>12912242000</上年度預算數>
<前年度決算數>12902106431</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>993160000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>農業支出</名稱>
<本年度預算數>2344250000</本年度預算數>
<上年度預算數>2343429000</上年度預算數>
<前年度決算數>2117139883</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>821000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>工業支出</名稱>
<本年度預算數>1842751000</本年度預算數>
<上年度預算數>1284923000</上年度預算數>
<前年度決算數>1605415945</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>557828000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>03</項>
<名稱>交通支出</名稱>
<本年度預算數>8039665000</本年度預算數>
<上年度預算數>8004827000</上年度預算數>
<前年度決算數>7930840287</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>34838000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>04</項>
<名稱>其他經濟服務支出</名稱>
<本年度預算數>1678736000</本年度預算數>
<上年度預算數>1279063000</上年度預算數>
<前年度決算數>1248710316</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>399673000</本年度與上年度比較>
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<款>04</款>
<項/>
<名稱>社會福利支出</名稱>
<本年度預算數>27287652000</本年度預算數>
<上年度預算數>23471500000</上年度預算數>
<前年度決算數>25265300861</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>3816152000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>社會保險支出</名稱>
<本年度預算數>668657000</本年度預算數>
<上年度預算數>675380000</上年度預算數>
<前年度決算數>642487844</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-6723000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>社會救助支出</名稱>
<本年度預算數>9221037000</本年度預算數>
<上年度預算數>8400147000</上年度預算數>
<前年度決算數>7955689434</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>820890000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>03</項>
<名稱>福利服務支出</名稱>
<本年度預算數>9455656000</本年度預算數>
<上年度預算數>9233045000</上年度預算數>
<前年度決算數>11205910452</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>222611000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>04</項>
<名稱>國民就業支出</名稱>
<本年度預算數>379805000</本年度預算數>
<上年度預算數>385210000</上年度預算數>
<前年度決算數>366304333</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-5405000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>05</項>
<名稱>醫療保健支出</名稱>
<本年度預算數>7562497000</本年度預算數>
<上年度預算數>4777718000</上年度預算數>
<前年度決算數>5094908798</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>2784779000</本年度與上年度比較>
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<款>05</款>
<項/>
<名稱>社區發展及環境保護支出</名稱>
<本年度預算數>9673878000</本年度預算數>
<上年度預算數>9677745000</上年度預算數>
<前年度決算數>9627571022</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-3867000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>環境保護支出</名稱>
<本年度預算數>8016891000</本年度預算數>
<上年度預算數>8012659000</上年度預算數>
<前年度決算數>7976682989</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>4232000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>社區發展支出</名稱>
<本年度預算數>1656987000</本年度預算數>
<上年度預算數>1665086000</上年度預算數>
<前年度決算數>1650888033</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-8099000</本年度與上年度比較>
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<款>06</款>
<項/>
<名稱>退休撫卹支出</名稱>
<本年度預算數>5258356000</本年度預算數>
<上年度預算數>5461873000</上年度預算數>
<前年度決算數>4751440723</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-203517000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>退休撫卹給付支出</名稱>
<本年度預算數>5258356000</本年度預算數>
<上年度預算數>5461873000</上年度預算數>
<前年度決算數>4751440723</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-203517000</本年度與上年度比較>
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<款>07</款>
<項/>
<名稱>債務支出</名稱>
<本年度預算數>597287000</本年度預算數>
<上年度預算數>845654000</上年度預算數>
<前年度決算數>670015343</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-248367000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>債務付息支出</名稱>
<本年度預算數>589287000</本年度預算數>
<上年度預算數>837654000</上年度預算數>
<前年度決算數>670015343</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-248367000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>還本付息事務支出</名稱>
<本年度預算數>8000000</本年度預算數>
<上年度預算數>8000000</上年度預算數>
<前年度決算數>0</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>0</本年度與上年度比較>
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<款>08</款>
<項/>
<名稱>補助及其他支出</名稱>
<本年度預算數>2166500000</本年度預算數>
<上年度預算數>2174500000</上年度預算數>
<前年度決算數>1341683195</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-8000000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>01</項>
<名稱>其他支出</名稱>
<本年度預算數>1646500000</本年度預算數>
<上年度預算數>1654500000</上年度預算數>
<前年度決算數>1341683195</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>-8000000</本年度與上年度比較>
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<款/>
<項>02</項>
<名稱>第二預備金</名稱>
<本年度預算數>520000000</本年度預算數>
<上年度預算數>520000000</上年度預算數>
<前年度決算數>0</前年度決算數>
<本年度與上年度比較>0</本年度與上年度比較>
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